Aprovação de Pedidos - Crédito

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Aprovação de Pedidos - Crédito

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tog_plusX-ERP - Objetivo do Programa

 

O programa Aprovação de Pedidos - Crédito tem como objetivo aprovar um limite de crédito para os clientes.

 

tog_plusX-ERP - Aprovação de Pedidos - Crédito

 

A Aprovação de Pedidos - Crédito tem como pré requisitos:

1)Número do Pedido;

2)Clientes;

3)Endereço;

4)UF (Unidade de Federação);

5)Cidade;

6)Condições de Pagamento;

7)Tipo de Documento.

 

No menu principal, selecione: Comercial -> Crédito e Cobrança -> Aprovação de Pedidos - Crédito

 

 

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tog_plusX-ERP - Bloco Dados Comerciais

 

CEP: Informa-se o número do código de endereçamento postal para o Cliente.

Bairro: Informa-se o bairro do cliente.

Endereço: Informa-se a rua do cliente.

Número: Informa-se número do cliente.

Complemento: Caso necessário informa-se um complemento para o endereço.

País: inrforma-se o país do cliente.

UF (Unidade de Federação): Informa-se a Unidade de Federação.

Cidade: Cidade do cliente.

 

tog_plusX-ERP - Bloco Dados do Pedido

 

Condições de Pagamento: Condição de pagamento do pedido do cliente.

Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado no pedido.

Situação dos Pedidos: Situação do pedido do cliente.

Depósito/Estabelecimento: Deposito onde a mercadoria está na empresa.

Nome do Contato / Ciente: Nome do contato do cliente.

Telefone contato: Telefone contato.

Vendedores: Vendedores

Valor total: valor total do pedido.

 

tog_plusX-ERP - Bloco Dados Financeiros

 

Data Ultimo Titulo: Data Ultimo Titulo informado pelo sistema.

Valor Ultimo Titulo: Valor Ultimo Titulo informado pelo sistema.

Data Maior Titulo: Data Maior Titulo informado pelo sistema.

Valor Maior Titulo: Valor Maior Titulo informado pelo sistema.

 

tog_plusX-ERP - Bloco Informações do Crédito

 

Aprova Crédito do Pedido para o cliente? Seleciona opção de aprovação ou não do pedido especificado. Aprovado?Aprovado?

Data de Aprovação do Crédito: Data de Aprovação do Crédito preenchido automaticamente pelo sistema.

Protestado: Selecionar se o cliente tem titulo protestado.

Cheque Devolvido: Seleciona se o cliente tem cheque devolvido.

Limite Credito: Qual o limite de crédito determinado para o cliente determinado no programa Crédito do Cliente.

Valor Aberto e em Atraso: Valor que o cliente tem em aberto em atraso.

Observacao: Campo livre para observações sobre o crédito do cliente.

 

No momento da geração do pedido, o sistema irá informar caso o cliente esteja com problema de crédito.

O sistema não impede a criação dos novos pedido com problema de crédito, porem os clientes com problema de crédito não poderão ser faturados até regularização do limite de crédito no sistema.

 

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