<< Click to Display Table of Contents >> Solicitações de Materiais |
![]() ![]() ![]() |
|
O programa Solicitações de Materiais (Normal) tem por objetivo, cadastrar um solicitação de materiais para o estoque com a possibilidade de informar o Deposito de Origem e Deposito de destino.
|
A coleta de preços tem como campos obrigatórios:
Numero Solicitação
Data Solicitação
Depósito de Destino
|
No menu principal, selecione: Estoque -> Solicitação de Materiais -> Normal
Para realizar uma requisição de materiais o usuário irá utilizar o programa de requisição NORMAL. O sistema já irá trazer os dados de numero da solicitação, data e hora da solicitação automaticamente preenchido. A informação que deve ser preenchida pelo usuário é referente ao Centro de Custo que está realizando a solicitação, depósito de Origem e Depósito de Destino.
Numero solicitação: Refere-se ao Número da solicitação. este número é sequencial e fornecido automaticamente pelo sistema, mas poderá ser alterado dependendo da necessidade do usuário.
Data solicitação: Refere-se a Data da solicitação. Este número é fornecido automaticamente pelo sistema, mas poderá ser alterado dependendo da necessidade do usuário.
Hora da Solicitação: Refere-se ao horário corrente que o usuário abriu o formulário de solicitação de materiais.
Hora solicitação: Refere-se a hora local da solicitação. A hora da solicitação de materiais é gerada automaticamente pelo sistema na abertura do formulário da requisição.
Centro de Custo: Refere-se ao Centro de Custo. Esta seleção indicará para qual centro de custo sera debitado esta solicitação de materiais. Ex: Financeiro, Administração, etc.
Funcionário: Seleção do funcionário que irá se responsabilizar pela solicitação dos materiais.
Depósito Origem: Refere-se ao depósito previamente cadastrado ao qual será retirado o material solicitado.
Depósito de Destino: Refere-se ao depósito previamente cadastrado ao qual será o destino do material solicitado.
Justificativa: Uma pequena descrição o do motivo da solicitação deste material.
|
No menu principal, selecione: Estoque -> Movimentação de Estoque -> Atendimento de Requisição de Materiais
O usuário responsável pelo controle de materiais irá atender a solicitação conforme registro encontrado abaixo:
A parte inferior do formulário traz os itens solicitados e suas respectivas quantidades.
Depois de confirmada as quantidades para transferência selecionar Gravar/Alterar.
No atendimento da requisição se tiver deposito de destino, o sistema irá gerar um documento de transferência interna entre deposito (Tipo de Movimento 512 e 012) ou uma saída de transferências externa (Tipo de Movimento 520 e 020) e gerar uma nota caso o deposito de destino seja uma filial. |
|
Cadastro Deposito/Almoxarifado